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博钻彩票登录2019年部门预算
2019-02-25 08:41  博钻彩票登录

 

第一部分 概况 

一、主要职能 

(一)围绕党的中心任务,指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作。 

(二)调查研究全市各阶层妇女儿童的情况、问题,提出建议并及时向市委和市政府反映。 

(三)指导和推动全市农村妇女的“双学双比”活动及城镇妇女的“巾帼建功”活动;组织、动员全市妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。 

(四)指导全市各级妇联的宣传工作。教育、引导全市广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神;开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训,全面提高全市妇女素质;表彰全市各行各业先进妇女,促进女性人才成长。 

(五)代表全市妇女参与国家和社会事务所的民主管理、民主监督;参与研究制定有关维护妇女儿童权益方面的规范性文件,并监督实施。 

(六)为妇女儿童服务,加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为我市妇女儿童办实事、办好事。 

(七)建立与我市各族各界妇女的联系,巩固妇女的大团结;发展我市同全国和世界各国妇女的友好交往,增进了解和友谊,加强合作。 

(八)承担市政府妇女儿童工作委员会日常工作。 

(九)完成市委、市政府交办的其它工作。 

二、机构设置 

根据上述职责,博钻彩票登录内设5个职能部门 

(一)办公室 

(二)组织联络部 

(三)宣传部 

(四)生产部 

(五)权益部 

三、编报范围 

博钻彩票登录2019年部门预算编制范围为局本级。 

第二部分 2019年部门预算表 

见附件 

第三部分 2019年部门预算情况说明 

一、2019年预算总体情况 

(一)部门收支总体情况 

妇联2019年收支总预算76.56万元。收入包括:一般公共预算拨款收入76.56万元、政府性基金预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、其他收入0万元;支出包括:一般公共预算拨款支出76.56万元。 

(二)财政拨款收支总体情况 

2019年财政拨款收支总预算76.56万元。包括:一般公共预算收入76.56万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营收入0万元、中央省专项0万元;支出包括:一般公共服务支出62.43万元、 医疗卫生与计划生育支2.36万元、社会保障5.35万元、住房保障支出6.65万元。 

二、一般公共预算情况说明(功能科目) 

(一)一般公共服务(类)行政运行(群众团体)2019年预算数为46.43万元,比2018年预算数减少9.93万元,减少17.62%。主要原因是人员调整。 

(二)一般公共服务(类)一般行政管理事务2019年预算数为15.58万元,与2018年预算数持平。 

(三)一般公共服务(类)行政单位医疗2019年预算数为2.36万元,比2018年预算数增加0.36万元,增加18%.主要原因是医疗保险比例调整。 

(四)一般公共服务(类)住房公积金2018年预算数为2.97万元,比2018年预算数减少0.16万元,减少5.11%。主要原因是人员工资调整。 

(五)一般公共服务(类)提租补贴2018年预算数为3.55万元,比2017年预算数增加0.12万元,增加3.38%。主要原因是人员工资调整。 

三、一般公共预算情况说明(政府经济科目) 

妇联2019年一般公共预算支出76.56万元,其中:(一)机关工资福利支出40.02万元,主要包括:工资奖金津补贴29.06万元、社会保障缴费7.08万元、其他工资福利支出3.88万元。(二)机关商品和服务支出22.04万元,主要包括:办公经费3.04万元、公务接待费0.028万元,车补3.42万元,专项业务费15.58万元。(三)对个人和家庭补助支出14.5万元,主要包括:社会福利和救助1.43万元、离退休费11.72万元。 

三、一般公共预算基本支出情况(部门经济科目) 

妇联2019年一般公共预算基本支出76.56万元。其中:人员经费57.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他交通费用;日常公用经费18.62万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费。 

四、一般公共预算“三公”经费预算情况 

妇联2019年财政拨款“三公”经费预算数为0.028万元,比2018年预算数减少0.002万元。 

六、政府性基金支出表 

妇联2019年政府性基金当年拨款0万元,比上年预算数增加0万元。支出包括:妇联没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

七、政府性基金支出表(政府经济科目) 

妇联2019年政府性基金当年拨款0万元,比上年预算数增加0万元。支出包括:妇联没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

八、政府性基金支出表(部门经济科目) 

妇联2019年政府性基金当年拨款0万元,比上年预算数增加0万元。支出包括:妇联没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

九、其他需要说明的情况 

(一)机关运行经费 

2019年妇联机关运行经费财政拨款预算76.56万元。较2018年预算减少4.05万元。主要原因减少项目款。 

(二)政府采购情况 

2019年妇联无政府采购预算。 

(三)国有资产占有使用情况 

截至2019年1月29日妇联共有车辆0辆。单位价值50万元以上的大型设备0台(套)。 

2019年部门预算未安排购置车辆,安排购置单位价值50万元以上大型设备0台(套)。 

第四部分 名词解释 

根据《2019年政府收支分类科目》,对公开内容中相关名词解释如下: 

一、一般公共预算拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算资金。 

二、政府性基金预算拨款:反映财政部门用政府性基金预算收入安排的预算资金。 

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

五、其他收入:指除上述各项以外的收入。主要是:---。 

六、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。 

十一、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。 

十二、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。 

问询电话:3132310联系人:鞠占福 

附件【2019部门预算公开表格妇联.xls已下载
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